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600505 西昌电力

西昌电力:西昌电力审计委员会实施细则(2025年修订)

发布时间:2025年09月17日
浏览:29

公告摘要

审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 目的与依据 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用,健全公司内部监督机制,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司独立董事管理办法》《公司审计委员会工作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则...

审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 目的与依据 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用,健全公司内部监督机制,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司独立董事管理办法》《公司审计委员会工作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则...

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